Добрый день, для некоммерческой... | Likvidatsija OOO
ГлавнаяМатериалыLikvidatsija OOO → Добрый день, для некоммерческой...
Абонентское обслуживание
Аутстаффинг персонала
Подбор персонала, кадровые услуги
Строительство
Недвижимость
Информационные услуги
Арбитражные дела
Кадровый учет
Налоговое право
Защита от потребителя
Авторское право
Трудовое право
Бухгалтерское сопровождение
Ликвидация фирм
Регистрация ООО, ЗАО
Регистрация НКО, НП, АНО
Регистрация ЗАО
Выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП
Регистрация ИП
Рейтинг пользователей: / 0ХудшийЛучший 
ГАЛИНА 1.Закрытие сч.20 мне эргономичнее делать за весь год (в то время как делаю отчётность по смете)-это вероятно (у меня 1С:учреждение)?
2.Остатки по сч. 86-оставлять на сч.86? - (с применением экономии в следующем году).
3. Имеется сч (закрытие некоммерческой организации). 90.01-доход от комм.деят-ти, который я по результатам года направляю на сч. 86.
4. ОС учитываю на сч.01, а износ-начисляю 1 раз в год (31.12) с отнесением на забалансовый сч. 010.
Все ли я верно делаю либо (закрытие некоммерческой организации) имеется какие-то неточности?
И получается так, что документом "закрытие месяца" в моем случае я совсем не оперирую? Каким образом это повлияет на формирование баланса (за 2013 год ТСЖ сдают отчётность в (закрытие некоммерческой организации) налоговую)
5. что помимо баланса необходимо представлять ТСЖ в налоговую?

Благодарю заблаговременно за ответы на мои вопросы!!!
закрытие некоммерческой организации

Comments:

blog comments powered by Disqus
PDF Печать E-mail